Auditoria Contábil, Financeira, Controles Internos

– Apoiar na estruturação da Área de Auditoria Interna, composição equipes de trabalhos, desenvolver políticas, diretrizes e plano de trabalho anual de auditoria.

– Executar trabalhos de Auditoria contábil e financeira com o objetivo de assegurar a conformidade dos registros contábeis e financeiros.

– Avaliar e revisar controles internos com o objetivo de validar a segurança e efetividade dos controles, prevenir e identificar fraudes e desvios, identificação de oportunidades de melhorias nos processos internos.

– Revisar Contratos com o objetivo de  avaliar efetividade de atendimento, faturamento, equivalência preços praticados pelo mercado.

– Levantar contratos de Serviços de Terceiros, avaliar atendimento contratual, preços praticados, conformidade do processo, comparativo valores de mercado, atendimento leis trabalhistas.

– Desenvolver trabalhos de auditoria de processos com o objetivo de avaliar e eficácia de aderência e atendimento as necessidades da empresa. Identificar atividades desnecessárias, duplicidades de atividades, buscar oportunidades de automações e otimizações dos sistemas de informações internos e oportunidades de reduções de custos.

– Avaliar e auditar  contratos de projetos de altas complexidades. Certificar status dos projetos, avaliar conformidades dos planos de ações e cronogramas, validar planejamentos, execuções e resultados esperados.

– Realizar Auditoria de Sistemas da Informação (ERP, sistemas de apoio, aplicativos) com o objetivo de levantar e avaliar o índice de confiabilidade da segurança das informações, certificar a aplicação e prática das regras de acessos parametrizadas em conformidade com as Políticas internas e Governança de TI.

– Elaborar trabalhos de Due Diligence  com o objetivo avaliar  e assegurar o grau de confiabilidade e  segurança  das informações que suportarão a tomada de decisões referentes a empréstimos e financiamentos, incorporações, fusões, associações.

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